一、部门主要职责:
1、贯彻执行工业和信息化方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定,拟订并组织实施全市工业发展规划和产业政策,
指导全市工业 行业质量管理工作。
2、协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进工业产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
3、监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。
4、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),负责全市技术改造项目的投资管理。
5、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;指导行业技术创新和技术进步。
6、承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
7、拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订规划,组织协调相关
重大示范工程和 新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,指导协调电子政务发展。
9、承担全市网络安全及相关信息安全的责任,负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设。
10、负责联系驻宝中省企业,做好协调服务工作。
11、负责对全市中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
二、2017年年度部门工作任务:
一是全力抓好工业稳增长;
二是加快工业项目建设;
三是做大做强支柱产业;
四是培育壮大战略新兴产业;
五是做精做专特色产业;
六是推进工业园区建设;
七是加快中小微企业发展;
八是破解融资难题;
九是加大科技创新力度;
十是促进“两化融合”上台阶。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
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单位代码 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
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604001 |
古天乐太阳集团城 |
行政 |
全额拨款 |
|
604002 |
宝鸡市中小企业服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
|
604003 |
宝鸡市散装水泥办公室 |
参公事业 |
全额拨款 |
|
604004 |
宝鸡市室内装饰装修管理办公室 |
事业 |
全额拨款 |
|
604005 |
宝鸡市工业经济服务中心 |
事业 |
全额拨款 |
|
604006 |
陕西省宝鸡化工研究所 |
事业 |
差额拨款 |
四、部门人员情况说明:
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单位代码 |
单位名称 |
编制人数 |
在职人数 |
|
604001 |
古天乐太阳集团城 |
51 |
52 |
|
604002 |
宝鸡市中小企业服务中心 |
10 |
10 |
|
604003 |
宝鸡市散装水泥办公室 |
5 |
8 |
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604004 |
宝鸡市室内装饰装修管理办公室 |
8 |
11 |
|
604005 |
宝鸡市工业经济服务中心 |
17 |
14 |
|
604006 |
陕西省宝鸡化工研究所 |
12 |
6 |
五、部门国有资产占有使用情况说明
本部门共有车辆2辆。 2017年部门预算未安排购置车辆。
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单位代码 |
单位名称 |
固定资产总额(元) |
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604001 |
古天乐太阳集团城 |
2596585.92(含车辆2辆) |
|
604002 |
宝鸡市中小企业服务中心 |
2327323.97 |
|
604003 |
宝鸡市散装水泥办公室 |
82618.00 |
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604004 |
宝鸡市室内装饰装修管理办公室 |
83265.00 |
|
604005 |
宝鸡市工业经济服务中心 |
270133.00 |
|
604006 |
陕西省宝鸡化工研究所 |
485435.82 |
六、部门预算绩效目标说明:
抢抓国家实施“一带一路”倡议和建设关天经济区的历史机遇,对标先进地区,聚力追赶超越,强化“1553”行动计划,
实施“六大 工程”(汽车产业跨越工程、钛及钛合金突破工程、烟酒食品提升工程、能源化工转型工程、优势装备制造
业创新工程、战略新兴产业壮大 工程),盘活存量,引进增量,做大做强支柱产业,培育壮大战略新兴产业,做精做
专特色产业,把我市建设成为西部生态最美工业强市。 力争全年规模以上工业完成总产值3250亿元,增长11% ;实现
增加值960亿元,增长9.5%以上。
七、2017年部门预算收支说明
1、收支预算总体情况
本年收入预算拨款1142.04万元,支出预算1142.04万元,其中:基本支出1142.04万元、项目支出0万元。上年公共预算拨款1843.5
万元,支出预算1843.5万元,其中:基本支出1843.5万元、项目支出0万元。收入较上年下降38%,主要原因是机关运行经费全面下降。
2、公共预算拨款支出明细情况
本年公共预算拨款支出共计1142.04万元,其中:
(1)按经济科目分类,工资福利支出1028.33万元、商品和服务支出73.38万元、对个人和家庭
的补助支出40.23万元。上年公共预算支出共计1887.98万元,其中:工资福利支出986.54万元、商品和服务支出74.38万元、对个
人和家庭的补助支出827.06万元。 较上年,本年工资福利支出增加4.2%,由于人员工资水平提高;商品服务支出与上年基本持平;
对个人和家庭的补助支出减少,由于统计口径有变化。
(2)按功能科目分类,
行政运行(2150501)557.33万元、其他工业和信息产业监管支出(2150599)374.15万元,较上年相比下降,原因是机关
运行成本降低;行政事业单位医疗(2101101.2101102) 49.69万元、行政事业单位离退休(2080501)160.87万元,与上年基本持平。
3、政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
4、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资产经营预算拨款收支。
5、部门“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算4.2万元,其中:出国(境)费0万元、公务接待费0.2万元、公务用车购置及运行维护费4万元。
上年“三公”经费6.2万元,其中:出国(境)费0万元、公务接待费0.6万元、公务用车购置及运行维护费5.6万元。
“三公”经费预算合计数较上年相比下降32.2%。 下降原因是单位按照省市要求力争降低行政运行成本,减少不必
要支出。公车改革后,我局保留两部车, 大大降低了车辆保有量,三公经费全面下降。
1、出国(境)费0万元、出国0批次,出国人数0人;
2、公务接待费0.2万元、接待10批次,接待人数40人;
3、公务用车购置及运行维护费4万元,其中公务用车购置费0元、公务用车运行费4万元,局车辆保有量2辆,本年
无车辆购置预算。
2017年会议费预算8.3万元,较上年下降1.8%、原因是减少招待、会议次数,提高办公效率。
2017年培训费预算0.46万元,较上年下降15%、 原因是压缩培训次数、人数、天数,降低费用。
6、机关运行经费安排情况
2017年本部门本级和下属单位的机关运行经费财政拨款预算73.48万元,较上年下降7.4万元,下降9.15%。
7、政府采购情况
2017年本部门无政府采购预算。
八、2017年专项资金预算说明
2017年本部门无专项资金预算。
九、专业名称解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费
、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。