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古天乐太阳集团城2014年部门决算

编辑: 办公室 来源: 古天乐太阳集团城 发布时间:2015-09-11 09:45


一、古天乐太阳集团城概况
(一)古天乐太阳集团城的主要职责

1、贯彻执行工业和信息化方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定,拟订并组织实施全市

工业发展规划和产业政策,指导全市工业行业质量管理工作。

2、协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进工业产业结构战略性调整和优化升级,推进

信息化和工业化融合。

3、监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。

4、负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),负责全市

技术改造项目的投资管理。

5、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;指导

行业技术创新和技术进步。

6、承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技

术装备的消化创新。

7、拟订并组织实施全市工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参

与拟订规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、统筹推进全市信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,指导协调电子政务发展。

9、承担全市网络安全及相关信息安全的责任,负责协调维护国家信息安全和国家信息安全

保障体系建设。

10、负责联系驻宝中省企业,做好协调服务工作。
11、负责对全市中小企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。
12、承办市政府交办的其他事项。


    (二)古天乐太阳集团城的决算单位构成

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

在职人数

1

古天乐太阳集团城

行政

全额拨款

76

2

宝鸡市中小企业服务中心

事业

全额拨款

8 

3

宝鸡市散装水泥办公室

参公事业

全额拨款

7 

4

宝鸡市室内装饰装修管理办公室

事业

全额拨款

11 

5

宝鸡市工业经济服务中心

事业

全额拨款

15

6

陕西省宝鸡化工研究所

事业

差额拨款

11

7

宝鸡市政府网络服务中心

事业

全额拨款

11

8

宝鸡市电子研究所

事业

自收自支

5

二、古天乐太阳集团城2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1.收入总计3653.72万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入3650.22万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入159.02万元,为市级财政当年拨付散装水泥专项资金159.02万元。

2.支出总计4072.75万元,包括:

(1)基本支出1694.17万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出。其中:工资福利支出756.16万元,对个人和家庭的补助支出900.08万元,

商品和服务支出37.73万元。

(2)项目支出2378.58万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,

在基本支出之外发生的支出,包括消费品工业超销售奖励金400万元、大企业大集团奖励

资金310万元、信息化基础资源服务平台建设300万元、2014年产业集群专项资金2060万元等。

    (3)年末结转和结余1403.36万元,主要是2014年度产业集群专项资金的年终结转结余,

为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

(二)2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度公共预算财政拨款支出3910.23万元,其中:基本支出1644.99万元,项目支出

2265.24万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度

财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

消费品工业超销售奖励金400万元、大企业大集团奖励资金310万元、信息化基础资源服务平台

建设300万元、2014年产业集群专项资金2060万元等。

 (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.07万元,其中,因公出国(境)费用0万元,

公务用车购置及运行维护费16.07万元,公务接待费8万元。

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费16.07万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费

16.07万元。主要用于车辆汽油费、过路费、维修费、保险费。2014年度本部门购置公务用车0辆,

年末公务用车保有量9辆。

3、公务接待费8万元,主要用于会议用餐、来访接待、零散来客,涉及40批次271人。

      三公经费增减情况变动说明

    2014年度我局“三公”经费较2013年度减少了13.32 万元,原因为单位深入贯彻中央省

市八项规定,厉行节约,制定新的局“三公”经费管理规定,从车辆运行、会议招待等各方

面严格控制支出,从而降低运行成本,取得实效。

三、古天乐太阳集团城2014年度部门决算表

1.收入支出决算总表

古天乐太阳集团城2014年度收支总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、公共预算财政拨款

3650.22

一、基本支出

 1694.17

二、政府性基金拨款

159.02

工资福利支出

 756.16

三、上级补助收入

 

商品和服务支出

 37.73

四、事业收入

 

对个人和家庭的补助

 900.08

五、经营收入

其他资本性支出

六、附属单位上缴收入

 

二、项目支出

 2378.58

七、其他收入

3.5

三、上缴上级支出

 



四、经营支出

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

 3653.72

本年支出合计

 4072.75

用事业基金弥补收支差额

 

   结余分配

 

上年结转和结余

 1822.39

   年末结转和结余

 1403.36

   其中:财政拨款资金结转

 

 

 

      非财政拨款资金结余

 


 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

收入总计

 5476.11

支出总计

5476.11

2.公共预算财政拨款支出决算表

古天乐太阳集团城2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1=2+3

2

3

合    计

 3910.23

1644.99

2265.24

201

一般公共服务支出

64

64

20104

发展与改革事务

54

54

2010499

其他发展与改革事务支出

54

54

20113

商贸事务

10

10

2011308

招商引资

10

10

206

科学技术支出

40.39

40.39

20603

应用研究

35.39

35.39

2060301

机构运行

35.9

35.39

20604

技术研究与开发

5

5

2060401

机构运行

5

5

208

社会保障和就业支出

761.52

761.52

20805

行政事业单位离退休

761.52

761.52

2080501

归口管理的行政单位离退休

761.52

761.52

215

资源勘探信息等支出

3044.31

843.07

2201.24

21501

资源勘探开发

80

80

2150199

其他资源勘探业支出

80

80

21502

制造业

2907.42

843.07

2064.35

2150201

行政运行

631.25

631.25

2150299

其他制造业支出

2276.17

211.82

2064.35

21505

工业和信息产业监管

56.9

56.9

2150506

信息安全建设

21.9

21.9

2150599

其他工业和信息产业监管支出

35

35

3.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

古天乐太阳集团城2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表






单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

24.07

0

16.07

0

16.07

8









补充资料:



  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组    0  个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0  个;本单位全年因公出国()累计  0人次。

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车  0  辆;年末公务用车保有量  9  辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计  40   批次 ,公务接待累计  271  人 。

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